1. softkom
  2. baza znanja
  3. sors kasa
  4. tekući računi

TEKUĆI RAČUNI

Kada se program Sors Kasa koristi zajedno sa programom za maloporodaju Sors ili sa programom za veleprodaju Sors svi tekući računi koji se otvore u ovim programima biće vidljivi u programu Sors Kasa i obrnuto, svi tekući računi koji se otvore u programu Sors Kasa biće vidljivi u ovim programima.

SADRŽAJ

Prozor za unos tekućih računa
Kartica za pregled tekućih računa
Izmena tekućih računa
Storniranje tekućih računa
Podrazumevani tekući račun

PROZOR ZA UNOS TEKUĆIH RAČUNA

Da biste pokrenuli prozor za unos tekućih računa uradite sledeće:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Šifarnici.
  2. U meniju kliknite na stavku Grupe, jedinice mere i tekući računi
  3. Prikazuje se novi meni u kome je potrebno da izaberete stavku Tekući račun i otvoriće se prozor kao sa slike ispod.
Prozor za unos tekućih računa

U prozoru za unos tekućih računa nalaze se sledeća polja:

  1. Banka. U ovo polje treba da upišete naziv banke kod koje je račun otvoren.
  2. Račun. U ovo polje treba da upišete broj računa.

Pošto završite sa unosom podataka kliknite na dugme Snimi i račun će biti sačuvan.

Svi tekući računi koji se upišu preko program Sors Kasa u poslovnom programu Sors će biti evidentirani kao dinarski tekući računi (više o integraciji ova dva programa možete da pročitate ovde).

KARTICA ZA PREGLED TEKUĆIH RAČUNA

Da biste prikazali tekuće račune koji su upisani u bazu podataka uradite sledeće:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Šifarnici.
  2. U meniju kliknite na stavku Grupe, jedinice mere i tekući računi
  3. Prikazuje se novi meni u kome je potrebno da izaberete stavku Pregled tekućih računa i otvoriće se prozor kao sa slike ispod.
Kartica za pregled tekućih računa

IZMENA TEKUĆIH RAČUNA

Ako je potrebno da izmenite podatke koji se odnose na određeni tekući račun potrebno je da uradite sledeće:

  1. Pokrenite karticu za pregled tekućih računa tako što u komandnom meniju kliknete na stavku Šifarnici a zatim u meniju na stavku Grupe, jedinice mere i tekući računi i konačno na opciju Pregled tekućih računa.
  2. Pronađite tekući račun koji želite da izmenite i kliknite desnim tasterom miša na njega.
  3. U meniju koji se prikaže kliknite na stavku Prikaži izabrani tekući račun.
  4. Odmah zatim na ekranu će se prikazati prozor koji je identičan prozoru za unos tekućih računa.
  5. Potrebno je da u ovom prozoru kliknete na dugme Izmeni i da zatim izvršite željene izmene.

STORNIRANJE TEKUĆIH RAČUNA

Stornirani tekući računi se neće prikazivati ispod teksta fiskalnog računa (ako je podešeno da se tekući računi štampaju ispod teksta fiskalnog računa) i neće se prikazivati u specifikaciji fiskalnog računa. U slučaju da se program Sors Kasa koristi zajedno sa programom Sors (više o integraciji ova dva programa možete da pročitate ovde), stornirani fiskalni računi se neće upisivati u elektronske fakture u situacijama kada je program podešen tako da se u elektronske fakture upisuju svi tekući računi. Da biste izvšili storniranje tekućeg računa uradite sledeće:

  1. Pokrenite karticu za pregled tekućih računa tako što u komandnom meniju kliknete na stavku Šifarnici a zatim u meniju na stavku Grupe, jedinice mere i tekući računi i konačno na opciju Pregled tekućih računa.
  2. Pronađite tekući račun koji želite da stornirate i kliknite desnim tasterom miša na njega.
  3. U meniju koji se prikaže kliknite na stavku Storniraj/odstorniraj tekući račun.

Storniranje tekućih računa može da se poništi, odnosno tekući računi koji su stornirani mogu da se vrate u aktivno stanje. Da biste poništili storniranje tekućeg računa ponovite prethodno opisani postupak.

PODRAZUMEVANI TEKUĆI RAČUN

Tekući račun koji je podešen da bude podrazumevan će biti prikazan ispod teksta fiskalnog računa ako je podešeno da se tekući računi štampaju ispod teksta fiskalnog računa. U slučaju da se program Sors Kasa koristi zajedno sa programom Sors (više o integraciji ova dva programa možete da pročitate ovde) podrazumevani tekući račun se upisuje u elektronske fakture u situaciji kada je program podešen tako da se u elektronske fakture upisuje podrazumevani tekući račun. Da biste određeni tekući račun postavili kao podrazumevani uradite sledeće:

  1. Pokrenite karticu za pregled tekućih računa tako što u komandnom meniju kliknete na stavku Šifarnici a zatim u meniju na stavku Grupe, jedinice mere i tekući računi i konačno na opciju Pregled tekućih računa.
  2. Pronađite tekući račun koji želite da postavite kao podrazumevani i kliknite desnim tasterom miša na njega.
  3. U meniju koji se prikaže kliknite na stavku Postavi kao podrazumevani tekući račun.

Datum poslednje izmene članka: 21.12.2023